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2022年19期
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建设工程内部控制审计存在的问题与对策
建设工程内部控制审计存在的问题与对策
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摘要
摘要:企业建设工程由于内部控制薄弱,往往导致盲目投资、设计缺乏前瞻性和适应性、质量不达标、造价虚高、工期延误等后果,严重影响运营发展和企业形象。本文通过对高频问题的梳理,指出工程内部控制审计的薄弱环节,并针对性地提出对策建议,从而提高审计效率和效果,促进企业管理水平的提升。
DOI
pd59wqk247/6797423
作者
童舟洲
机构地区
上海新新(集团)有限公司 上海 200001
出处
《工程建设标准化》
2022年19期
关键词
建设工程
内部控制审计
常见问题
对策
分类
[必威国际登录平台是什么][建筑理论]
出版日期
2023年02月14日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
工程建设标准化
2022年19期
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