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2022年7期
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企业加强内部审计与内部控制建设研究
企业加强内部审计与内部控制建设研究
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摘要
摘要:在新经济时代下,内部审计与内部控制的融合可以有效提高煤矿企业内部控制的水平,内部审计业务范围的扩大,能更高效地为公司发展服务。如何做好内部控制与审计的科学融合工作?需要明确掌握两者之间的关系,认识融合的可行性以及成功融合带来的价值效应,从而完善内部审计与内部控制体系的建设。
DOI
rdxm0nwl4l/6371873
作者
骆新莹
机构地区
陕西陕煤榆北煤业有限公司,陕西省榆林市 719000
出处
《中国经济评论》
2022年7期
关键词
企业
内部审计
内部控制建设
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2022年09月05日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济评论
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