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  • 简介:3月22日至24日,中国审计协会副会长兼秘书长易仁萍一行到深圳进行调研。广东省内部审计协会会长李伟红、深圳市内部审计协会会长陈志刚等有关人员陪同参加调研。在深圳的三天时间里,易仁萍一行分别对中广核工程公司、招商银行、三九药业、华侨城集团以及华为技术有限公司等五家企业内审工作情况进行了调研,就企业内部审计与风险控制等涉及企业经营中的热点、难点问题进行深入调查了解,

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  • 简介:10月10日至12日,中国审计协会内部审计。质量外部评估研讨会在苏州召开。来自全国各省(区)市内部审计(师)协会中国审计协会各分会和部分地方内部审计(师)协会、部分内部审计机构的代表80多人参加了会议。

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  • 简介:前言国有企业内部审计在我国内审计工作中处于主导地位,其工作水平和发挥的作用,反映了我国内审计的总体水平和发展趋势。近年来,国有企业在推进内部审计转型与发展中,发挥着领跑者的作用。为了总结和推广国有企业内部审计工作经验,引领和推动我国内审计的全面转型与发展,中国审计协会以调查问卷、

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  • 简介:5月20日,中国审计协会在厦门召开了CIA考试暨《中国审计》通联宣传工作会议。王道成会长到会并讲话,李淑琴副会长主持了会议,王光远副会长代表福建省审计厅向与会代表致欢迎辞,曹志勇副秘书长总结了CIA考试工作和通联宣传工作并对下一步工作提出了具体要求,厦门市审计局陈培新副局长出席了会议。参会人员还包括各省、

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  • 简介:一、开展百佳审计案饲展示活动.为总结推广各类组织内部审计实践经验,发挥优秀审计案例的示范和导向作用,促进内部审计机构相互学习,相互借鉴,提高内部审计工作质量,更好地服务于组织发展的需要,中国审计协会(以下简称协会)组织开展了百佳审计案例展示活动。活动历时近8个月,得到协会各分会和会员单位内部审计机构的积极响应,共选送了215个审计案例,经过两轮专家审评,最终104个审计案例获得“百佳审计案例”称号。11月,协会召开百佳审计案例展示活动总结交流大会,向获得“百佳审计案例”称号的单位代表颁发荣誉证书。

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  • 简介:4月24日至25日,中国审计协会在昆明市召开了由各省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计(师)协会会长和秘书长参加的学习贯彻《审计法》座谈会。会长王道成和副会长兼秘书长易仁萍在会上分别就学习贯彻《审计法》、实现中国审计全面转型与发展、完成中国审计协会《2006至2010年工作规划》的奋斗目标作了重要讲话。

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  • 简介:何谓内部审计中国审计协会对其有清楚的定义:“内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理的效果,帮助组织实现其目标”。从其定义不难了解.内部审计需要通过“独立”的活动,来协助企业改善运营和增加价值。

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  • 简介:11月25日,刘家义审计长、董大胜副审计长亲切看望协会全体人员。刘家义、董大胜向协会工作人员致以节日的祝福和新春的问候,并与大家合影留念。

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  • 简介:2005年1月11日至12日,中国审计协会省级秘书长工作会议在天津经济技术开发区泰达国际酒店召开,来自32个省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计协会的秘书长以及中内协领导近70人参加了会议。会议总结了2004年度工作,提出了2005年度工作建议,评选表彰了全国内审计协会先进单位。会上,郑力会长作了重要讲话,马怀平秘书长作总结报告。天津市审计局王志铭局长等有关领导参加了会议。

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  • 简介:[编者按]2008年是我国改革开放30周年、审计机关成立25周年,也是新中国审计制度建立25周年。对于中国审计协会(以下简称协会)来说,2008年同样是至关重要的一年,是协会深入贯彻五年工作规划、加快推进内部审计实施转型与发展的关键一年。一年来协会工作取得了哪些进展,新的一年又有怎样的目标,带着这些问题,我们采访了协会副会长兼秘书长易仁萍女士。

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  • 简介:早在世纪交替之际,公司治理、风险管理以及内部控制就成为管理理论界及实务界的热点问题。国际上关于这三方面的研究成果层出不穷,涌现出一些具有国际影响力的专业性研究报告及标准,如COSO委员会的《企业整体风险管理框架》、《较小型公众公司财务报告内部控制指南》、银行金融业的《新巴塞尔资本协议》等。

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  • 简介:芬兰、挪威内部审计协会分别成立于1956年和1963年,均为1982年欧洲内部审计联盟(ECIIA)成立时的创始机构。同时,作为国际内部审计协会(IIA)的成员,两国内审计协会都积极参与和支持IIA的各项工作。与我国构建内部审计准则体系不同,芬兰和挪威两国内审计协会的准则、规范等基本都采用IIA发布的专业实务框架,并及时进行更新和发布。

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  • 简介:2007年,深圳市内部审计协会认真履行服务职能,工作得到进一步加强。一是完善内部审计协会工作机制,扩大会员。按期召开协会常务理事会议,为更好地开展工作奠定了坚实的基础;编制秘书处工作规范,提高了工作质量和效率;新增4家单位会员。二是加强职业教育和培训工作。举办了两期内部审计人员后续教育培训班,有345人参加了培训;组织54名内部审计人员分别到新疆、辽宁学习考察;举办了2007年度内部审计岗位资格培训及考试,有185人参加培训并通过考试,取得岗位资格证书;抓好CIA考试工作,有1474人参加考试,参考率为71%。三是加强内部审计工作调研和指导。

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  • 简介:9月2日,北京市内部审计协会工业贸易委员会召开座谈会,首钢总公司等7家单位的内部审计负责人做了专题发言,展示最新内部审计成果。首钢总公司以内部审计信息化为切入点,不断提高内部审计的总体水平;北京市烟草专卖局以学习贯彻科学发展观为契机,建立内部审计机构,完善内部审计制度,促使规范化、制度化建设;北京市燃气集团以企业中层领导人员的任期内经济责任审计为抓手,将审计事项前移,防范审计风险;

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