首页
期刊导航
期刊检索
论文检索
新闻中心
期刊
期刊
论文
首页
>
《中国教工》
>
2022年13期
>
公立医院内部审计风险与对策分析
公立医院内部审计风险与对策分析
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
摘要:本文将详细介绍公立医院内部审计的主要风险,通过专业的研究与调查,精准找出公立医院控制内部审计风险的有效对策,其对策内容包含完善信息化建设、改善审计方法及搭建专业审计控制系统等,从而有效改善该类医院的内部审计质量。
DOI
n49qq5qzdy/6569183
作者
周倩倩
机构地区
铜陵市第三人民医院 244000
出处
《中国教工》
2022年13期
关键词
审计风险
内部审计
公立医院
分类
[文化科学][教育学]
出版日期
2022年11月03日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
王雳.
公立医院内部审计整改问题与对策
.会计学,2018-12.
2
陆建琴.
公立医院内部审计风险及防范策略分析
.公共卫生与预防医学,2023-08.
3
康健.
公立医院内部审计问题探讨
.会计学,2015-06.
4
丁莉.
公立医院内部审计转型探讨
.教育学,2023-09.
5
郭潇潇.
优化公立医院内部审计的对策建议
.公共卫生与预防医学,2023-03.
6
,李鑫.
浅谈公立医院内部审计问题及防范对策
.政治经济学,2023-12.
7
舒春梅.
公立医院内部审计问题和措施研究
.政治经济学,2022-09.
8
陈嘉莉.
浅析新形势下公立医院内部审计的风险与防范
.政治经济学,2024-01.
9
马本恩,黄丽诗.
大数据背景下公立医院内部审计分析
.政治经济学,2022-07.
10
秦进东,.
公立医院内部审计增值和发展方向分析
.政治经济学,2024-03.
来源期刊
中国教工
2022年13期
相关推荐
公立医院内部审计存在问题及改进措施
公立医院内部审计机制的建立及完善
基于风险管理的公立医院内部控制探讨
基于风险管理的公立医院内部控制探讨
公立医院内部审计信息化建设方法探究
同分类资源
更多
[教育学]
和谐从友善开始
[教育学]
象棋的哲理
[教育学]
扩展读的功效 提高说的质量
[教育学]
“小蝌蚪”追“小菜籽”
[教育学]
塔罗牌透露了什么?
相关关键词
审计风险
内部审计
公立医院
返回顶部
map