首页
期刊导航
期刊检索
论文检索
新闻中心
期刊
期刊
论文
首页
>
《教育学文摘》
>
2021年7期
>
内部审计独立性研究―企业内部审计独立性对内部控制的影响
内部审计独立性研究―企业内部审计独立性对内部控制的影响
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
摘 要:随着我国经济的高速成长,我国企业在世界经济中的位置越来越重要,为全球经济的健康成长贡献出越来越大的成绩,强化内部控制体系,保证内部审计的完整性,是完善内部审计制度的核心要素,构建独立、公正的内部审计体系和健全内部控制体系是我国企业管理运作有效实施的关键基础。探索有效的解决手段对于强化我国企业的内部控制有着现实意义。
DOI
0dpmeyowd2/5301545
作者
杨淑芝1,金铭2
机构地区
1内蒙古建筑职业技术学院,呼和浩特市 010010;2.内蒙古广播电视大学,呼和浩特市 010010
出处
《教育学文摘》
2021年7期
关键词
内部审计独立性研究
内部控制水平
影响
分类
[文化科学][教育学]
出版日期
2021年06月30日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
胡春光.
企业内部审计独立性对内部控制的影响
.,2022-10.
2
卢立岗.
谈企业内部审计的独立性
.产业经济,2000-07.
3
张兴才.
企业内部审计独立性的实现路径
.会计学,2015-02.
4
崔睿.
关于企业内部审计独立性的探讨
.,2023-05.
5
袁哲.
谈国有企业内部审计的独立性
.产业经济,2003-02.
6
薛治宏.
论内部审计独立性
.会计学,2010-01.
7
admin.
当前内部审计的独立性
.政治法律,2009-08.
8
张昱.
论国有企业内部审计的独立性及重要性
.政治经济学,2023-04.
9
曲彦.
高校内部审计独立性保障研究
.职业技术教育学,2017-06.
10
牛慧;李树.
谈学校内部审计的独立性
.会计学,2007-04.
来源期刊
教育学文摘
2021年7期
相关推荐
浅析我国内部审计的独立性
加强医院内部审计的独立性
基于价值增值的企业内部审计独立性问题探讨
浅议内部审计独立性的涵义与实现
内部审计独立性的制约因素和对策研究
同分类资源
更多
[教育学]
体育游戏在中学体育教学中的运用周祥忠
[教育学]
例说椭圆问题求解策略
[教育学]
“1”在数学解题中的变通运用——基于数学思想方法的思考
[教育学]
书画长廊
[教育学]
如何进行初中语文阅读教学张明山
相关关键词
内部审计独立性研究
内部控制水平
影响
返回顶部
map