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《商业会计:下半月》
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2007年4期
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浅谈企业内部控制
浅谈企业内部控制
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摘要
企业内部控制的内涵为:由董事会、经理阶层以及其他员工实施的,为财务报告的可靠性、经营活动的效率和效果,相关法律的遵循性等目标的实施而提供的合理保障的过程。它的基本方式有:组织结构控制、授权批准控制、会计记录控制、资产保护控制、职工素质控制、预算控制、内部审计控制。
DOI
g4q07eqoj8/505896
作者
高桂云
机构地区
不详
出处
《商业会计:下半月》
2007年4期
关键词
企业内部控制
组织结构控制
授权批准控制
会计记录控制
资产保护控制
内部审计控制
分类
[经济管理][产业经济]
出版日期
2007年04月14日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
商业会计:下半月
2007年4期
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