首页
期刊导航
期刊检索
论文检索
新闻中心
期刊
期刊
论文
首页
>
《中国财经信息资料:西部论坛》
>
2004年2期
>
财政内部控制制度与内部审计制度构造
财政内部控制制度与内部审计制度构造
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
江泽民同志在党的十六大报告中指出:“建立结构合理、配置科学、制约有效的权力运行机制,从决策和执行等各环节加强对权力的监督,保证把人民赋予的权力真正用来为人民谋利益”。财政部门作为各级政府管理财政收支的一个重要职能部门,不仅要正
DOI
2d3vxyem49/2212091
作者
谢绪超
机构地区
不详
出处
《中国财经信息资料:西部论坛》
2004年2期
关键词
财政
内部控制制度
内部审计制度
江泽民
十六大报告
市场经济
分类
[经济管理][世界经济]
出版日期
2004年02月12日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
王主世.
略谈内部控制制度审计
.会计学,2002-03.
2
黄芳.
内部审计与举报制度
.会计学,2009-11.
3
李新红.
也谈内部控制制度审计
.会计学,2000-05.
4
张恩岱,王佳雯.
企业审计制度内部控制分析
.建筑技术科学,2021-10.
5
王瑞杰.
探讨强化内部审计与健全内部控制制度的关系
.建筑技术科学,2023-09.
6
韦红.
探讨强化内部审计与健全内部控制制度的关系
.建筑技术科学,2021-06.
7
赵毅.
浅谈企业内部审计制度和内部控制制度的建立
.会计学,2003-05.
8
黄炜华.
江西峡江:积极推行财政内部审计制度
.财政学,2010-07.
9
罗洪霞.
测评内部控制制度,防范审计风险
.财政学,2002-03.
10
黄晓敏.
浅谈现代企业制度与内部审计制度
.职业技术教育学,2000-01.
来源期刊
中国财经信息资料:西部论坛
2004年2期
相关推荐
论内部控制制度审计的手段与方法
内部控制制度与内部审计在信托业务中的作用
现代企业制度与内部审计
加强内部监控制度 搞好离任审计
美国内部控制审计的制度变迁
同分类资源
更多
[世界经济]
大地与天空——非思想体系(与维塔利·阿穆尔斯基的对话)
[世界经济]
一季度新疆固定资产投资分析
[世界经济]
财务决策与当代企业财务管理
[世界经济]
“十三五”规划及2030年远景目标的前瞻性思考
[世界经济]
一带一路:推动重庆-伊朗经济合作
相关关键词
财政
内部控制制度
内部审计制度
江泽民
十六大报告
市场经济
返回顶部
map