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《中国内部审计》
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2004年11期
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加强内部审计监督 促进企业改革发展
加强内部审计监督 促进企业改革发展
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摘要
中国化工供销(集团)总公司(以下简称“集团公司”)为国务院国有资产监督管理委员会管理的国有重点骨干企业。为了建立健全企业内部监督控制机制,集团公司于2002年初组建了由总经理直接负责的审计监督部,配备了专职审计人员,逐步推行了全方位的内部审计工作,较好地发挥了领导的“参谋”、“助手”作用和企业经济“卫士”的作用。
DOI
o0dpm529d2/218693
作者
机构地区
不详
出处
《中国内部审计》
2004年11期
关键词
集团公司
内部审计监督
骨干企业
总公司
国务院国有资产监督管理委员会
企业内部
分类
[经济管理][会计学]
出版日期
2004年11月21日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国内部审计
2004年11期
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