首页
期刊导航
期刊检索
论文检索
新闻中心
期刊
期刊
论文
首页
>
《中国审计信息与方法》
>
2002年10期
>
企业采购与付款业务内部控制测评方法
企业采购与付款业务内部控制测评方法
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
未填写
DOI
0dp98rmkj2/1941493
作者
傅桂林;张利云
机构地区
不详
出处
《中国审计信息与方法》
2002年10期
关键词
企业
采购
付款
内部控制
测评
分类
[经济管理][会计学]
出版日期
2002年10月20日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
韩秀珍.
浅谈医院采购与付款业务的内部控制
.企业管理,2009-10.
2
易佩富.
中小企业采购与付款业务的内部控制制度
.财政学,2003-11.
3
高强;李秀莲;曲家奇.
AB公司采购与付款内部控制分析
.教育学,2016-04.
4
蒋俭英.
制造业采购与付款的内部控制
.会计学,2007-08.
5
苗畅.
安踏体育采购与付款内部控制评价研究
.政治经济学,2022-11.
6
郜飙.
浅谈施工企业采购业务的内部控制
.企业管理,2014-06.
7
曹越.
制造企业采购业务内部控制优化策略
.建筑理论,2023-05.
8
许琪.
新能源企业采购业务内部控制研究
.,2023-04.
9
詹远东.
论制造业企业采购业务内部控制
.建筑技术科学,2023-11.
10
杨琼华.
浅析政府采购业务内部控制
.文化科学,2018-10.
来源期刊
中国审计信息与方法
2002年10期
相关推荐
建筑企业采购业务内部控制的问题及策略
建筑企业采购业务内部控制的问题及策略
电力企业集中采购业务的内部控制制度探讨
付款循环内部控制实践
电力企业集中采购业务的内部控制制度相关研究
同分类资源
更多
[会计学]
科技型创业企业成长性评价概要
[会计学]
会计集中核算存在的问题及对策
[会计学]
浅析高速公路建设项目审计
[会计学]
The Costs and Benefits That Developing Countries Could Draw From Dollarization: The Zimbabwean Experience Period 2009-2018
[会计学]
农村税费改革之我见
相关关键词
企业
采购
付款
内部控制
测评
返回顶部
map