首页
期刊导航
期刊检索
论文检索
新闻中心
期刊
期刊
论文
首页
>
《中国经贸》
>
2016年7期
>
基于实务视角的企业内部审计工作的几点体会
基于实务视角的企业内部审计工作的几点体会
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
内部审计作为企业的"保健医生"或者董事会的"风险顾问",有其特殊性,与外审不同,内审主要集中于对被审计对象合理性、合规性的审查.从业人员不仅需要娴熟的基本功,掌握专业的审计方法和技巧,熟悉各种类型的审计项目运作,还需要较强的沟通能力,与被审计对象沟通、与管理层有效沟通以推进审计发现事项的解决.本文仅从内审实践角度谈谈如何有效地开展内审工作,从而更好地为企业的健康发展保驾护航.
DOI
rdx0kl6kdl/1627701
作者
于萍
机构地区
不详
出处
《中国经贸》
2016年7期
关键词
内部审计
作用
技巧
建议
分类
[经济管理][世界经济]
出版日期
2016年07月17日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
姜丽.
完善企业内部审计工作的几点设想
.产业经济,2009-11.
2
章红.
浅议企业内部审计工作
.会计学,2007-05.
3
张红;赖文勇.
对改善企业内部审计工作的几点思考
.财政学,2003-12.
4
李颖;常艳.
谈企业内部后续审计工作
.会计学,2001-12.
5
孙金海.
谈如何加强企业内部审计工作
.文化科学,2011-05.
6
王佳俊.
如何强化供电企业内部审计工作
.电力系统及自动化,2020-11.
7
王琴松,曹秋乐,赵珺,陈鹏.
国有企业内部审计工作探索
.工程地质学,2021-06.
8
刘志蓉.
浅谈强化现代企业内部审计工作
.产业经济,2004-02.
9
韦春霞.
民营企业内部审计工作浅析
.产业经济,2009-01.
10
陈光善;李庚;陆桂发.
民营企业内部审计工作的思考
.会计学,2003-01.
来源期刊
中国经贸
2016年7期
相关推荐
提高企业内部审计工作质量的思考
国有企业内部审计工作的现状、
国有建筑施工企业内部审计工作浅析
加强煤炭企业内部审计工作的思考
现代钢贸企业内部审计工作的探讨
同分类资源
更多
[世界经济]
观点
[世界经济]
国际资讯
[世界经济]
国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪:震后经济将持续增长,通胀亦将收敛
[世界经济]
中小企业最具创新活力获得我国65%国内发明专利
[世界经济]
意大利厨师在重庆创造独一无二的意式“重庆味”
相关关键词
内部审计
作用
技巧
建议
返回顶部
map